财政资金

湖北省公共资源交易管理委员会办公室2016年度部门预算

依据《省人民政府办公厅关于深入推进预算信息公开工作的通知》(鄂政办电〔2014〕53号)和《省财政厅关于做好2016年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2016〕10号)等文件规定,现对湖北省公共资源交易管理委员会办公室2016年度部门预算信息予以公开。具体公开内容如下:

一、部门概况

(一)主要职责

湖北省公共资源交易管理委员会办公室(湖北省公共资源交易监督管理局)是省政府直属正厅级事业单位(参照《公务员法》管理),主要职责是:
  1.宣传贯彻落实《招标投标法》,承担相关的教育培训工作。结合湖北实际,会同有关部门研究拟订有关地方性法规和省政府规章草案以及技术规范。
  2.按照《招标投标法》和《湖北省招标投标管理办法》的有关规定,会同有关部门指导全省招投标活动,协调处理在招投标活动中出现的争议和矛盾。
  3.会同有关部门拟订国有土地使用权出让、医疗器械和药品集中采购等项目以及工程建设项目以外的货物和服务项目的强制招标范围和规模标准,参与制定项目分级进入综合招投标中心运作的管理办法。
  4.负责全省招投标市场的综合监督管理,会同省政府有关部门组织招投标执法专项检查,查处招投标过程中违纪违法行为。
  5.负责全省招投标业务的综合分析和统计,对招投标工作中重大问题进行调研,向省招标投标工作管理委员会报告工作情况并提出政策性建议。
  6.负责规划、指导并推动全省各级建立统一的招投标操作平台,制定省中心的运行规范和管理制度并监督实施。
  7.负责对进入省综合招投标中心运作的招投标活动实施全过程监督,并对招投标活动是否进入省综合招投标中心规范运作出具书面证明。
  8.负责建立和管理省综合性评标专家总库,指导全省各地、各行业建立专家子库并与总库联网运行。
  9.承办上级交办的其他事项。
  (二)机构设置

2016年本部门纳入预算编制的单位有两个,分别是省公共资源交易管理委员会办公室和省公共资源交易中心。

二、2016年部门预算表

 

表一:2016年收支预算总表





单位:万元


收      入

支           出


项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数


财政拨款收入

6579.08

一般公共服务

5608


其中:一般公共预算拨款

6579.08

社会保障和就业

1064


      政府性基金预算拨款


医疗卫生

88.08


其他收入

1




本年收入合计

6580.08

本年支出合计

6760.08


上年结余(转)

180

结转下年



动用事业基金





收入总计

6760.08

支出总计

6760.08


 

表二:2016年支出总表


单位:万元


功能分类科目

合  计

其中


科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出



合计

6760.08

2870.08

3890





201

一般公共服务

5608

1718

3890





  99

  其他一般公共服务支出

5608

1718

3890





   2019999

    其他一般公共服务支出

5608

1718

3890





208

社会保障和就业

1064

1064






  05

  行政事业单位离退休

1064

1064






   2080501

    归口管理的行政单位离退休

1064

1064






210

医疗卫生与计划生育支出

88.08

88.08






  05

  医疗保障

88.08

88.08






   2100501

    行政单位医疗

88.08

88.08






 

表三:2016年一般公共预算支出表




单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

6579.08

2870.08

3709

201

一般公共服务

5427

1718

3709

  99

  其他一般公共服务支出

5427

1718

3709

    2019999

    其他一般公共服务支出

5427

1718

3709

208

社会保障和就业

1064

1064


  05

  行政事业单位离退休

1064

1064


    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1064

1064


210

医疗卫生与计划生育支出

88.08

88.08


  05

  医疗保障

88.08

88.08


    2100501

    行政单位医疗

88.08

88.08


 

表四:2016年一般公共预算基本支出表






单位:万元


经济分类科目

预算数

其中


科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费



合计

2870.08

2500.08

370


301

工资福利支出

1212

1212



  01

    基本工资

186

186



  02

    津贴补贴

1011

1011



  03

    奖金

15

15



302

商品和服务支出

350.52


350.52


  01

    办公费

14


14


  07

    邮电费

10.8


10.8


  09

    物业管理费

49


49


  11

    差旅费

12


12


  12

    因公出国(境)费用

5


5


  13

    维修(护)费

10.6


10.6


  15

    会议费

27.2


27.2


  16

    培训费

0.5


0.5


  17

    公务接待费

7


7


  26

    劳务费

10


10


  28

    工会会费

27


27


  29

    福利费

24


24


  31

    公务用车运行维护费

31


31


  39

    其他交通费用

100


100


  99

    其他商品和服务支出

22.42


22.42


303

对个人和家庭的补助

1288.08

1288.08



  01

    离休费

113

113



  02

    退休费

951

951



  07

    医疗费

88.08

88.08



  11

    住房公积金

136

136



310

其他资本性支出

19.48


19.48


  02

    办公设备购置

19.48


19.48


 

表五:2016年财政拨款“三公”经费支出表



单位:万元


项目

预算数


合计

74.6


因公出国(境)费

18.6


公务接待费

25


公务用车购置及运行费

31


其中:公务用车运行维护费

31


      公务用车购置费

0





























三、2016年部门预算安排情况说明

(一)2016年收支预算情况

1.2016年收入预算总额6760.08万元。其中:财政拨款收入6579.08万元,其他收入(银行存款利息收入)1万元,上年结余(转)180.00万元。

2.2016年支出预算总额6760.08万元。其中:一般公共服务5608.00万元(其中,基本支出1718万元,项目支出3890万元),社会保障和就业1064.00万元,医疗卫生88.08万元。

(二)2016年一般公共预算支出预算情况

2016年公共预算财政拨款支出预算6579.08万元。按支出功能分类划分:

1.一般公共服务支出预算5427.00万元,其中:基本支出预算1718.00万元,主要用于在职人员工资支出和日常公用支出;项目支出预算3709.00万元,主要用于公共资源交易管理工作经费、省公共资源交易中心业务经费、湖北省电子招投标公共服务平台建设和湖北省药械集中平台整合经费等支出预算。
   2.社会保障和就业支出预算1064.00万元,用于离退休人员经费支出。
  3.医疗卫生支出预算88.08万元,用于公费医疗支出。

(三)2016年一般公共预算基本支出表

2016年公共预算财政拨款支出预算2870.08万元。按支出经济分类科目划分:

1.工资福利支出1212万元。用于在职人员工资支出。

2.商品和服务支出350.52万元。用于保障部门正常运转的日常公用支出。

3.对个人和家庭的补助1288.08万元。用于公费医疗支出、离退休人员经费支出、在职人员的住房公积金等。

4.其他资本性支出19.48万元。用于办公设备购置等。

(四)2016年财政拨款“三公”经费预算情况

2016年财政拨款安排“三公”经费预算74.60万元。       

1.因公出国(境)费用18.60万元,用于公共资源监管及工作方法交流访谈、招投标管理及实务交流等3项出国(境)学习交流计划。

2.公务接待费25.00万元,用于按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费31.00万元,用于开展应急公务、机要通信、离退休干部服务等发生的公务用车运行及维护支出。

2015年年初预算相比,2016年 “三公”经费财政拨款预算同口径减少54.86万元,下降46.35%,其中,因公出国(境)费减少0.06万元,公务用车购置及运行费减少31.00万元,公务接待费减少23.80万元。主要原因是严格控制“三公”经费支出,实施公车改革,减少公车数量,严格接待管理,减少公务消费等。